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单位审计查哪些

单位审计通常包括以下几个方面:

财务报表的准确性

检查会计记录、账户余额和财务报表的真实性和完整性。

内部控制

评估企业内部控制制度,包括财务管理、风险控制、资产管理等。

重要业务交易

审查企业的重要业务交易,如销售、采购、投资、融资等。

财务会计政策

检查企业的财务会计政策,包括会计估计、会计政策变更等。

法律法规遵从性

确认企业是否遵守相关的法律法规,如税务、劳动法等。

预算管理情况

检查事业单位是否合理确定收入预算,以及预算的执行情况。

资产管理情况

审查无形资产的计价、对外投资是否合法,以及往来款项的真实性和合法性。

风险管理情况

评估单位是否建立了完善的风险管理制度,以及风险识别、评估和应对能力。

业务运营合规性

检查单位是否遵循相关法律法规、政策规定以及内部管理制度。

其他特定审计内容

根据具体情况,可能包括领导干部任期经济责任审计、专项资金审计、财政本级审计、外资审计等。

审计的目的是确保单位的财务和业务活动合法、合规,并提供真实可靠的财务信息。审计过程中,审计师会运用各种审计技术和方法,对单位的财务状况、经营成果和现金流量进行全面审查

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